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发表于 2026-04-22 16:26:42 股吧网页版
乖宝宠物:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-23

乖宝宠物食品集团股份有限公司
财务报表及审计报告

2025 年 12 月 31 日止年度

乖宝宠物食品集团股份有限公司
2025年度财务报表及审计报告

内容 页码
审计报告 1 - 5
合并及母公司资产负债表 6 - 9
合并及母公司利润表 10 - 11
合并及母公司现金流量表 12 - 13
合并及母公司股东权益变动表 14 - 17
财务报表附注 18 - 102

审计报告

德师报(审)字(26)第 P05637 号
(第 1页,共 5页)
乖宝宠物食品集团股份有限公司全体股东:
一、审计意见

我们审计了乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2025年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
贵公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和
合并及母公司现金流量。
二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

主营业务收入的确认

1.事项描述

如财务报表附注六、33 所示,乖宝宠物于 2025 年度主营业务收入主要来源于宠物食品的
销售,实现主营业务收入人民币 6,740,833,742.07 元。乖宝宠物以产品的控制权转移作为收入确认时点,主营业务收入涉及直销、经销以及代工模式(以下简称“OEM/ODM”)等不同销售模式,而产品控制权转移的实现条件在不同的销售模式下是不同的,这需要管理层做出判断。由于主营业务收入金额重大,为乖宝宠物的关键业绩指标,存在较高的收入确认错报风险。因此,我们将主营业务收入的确认作为关键审计事项。

审计报告 - 续

德师报(审)字(26)第 P05637 号
(第 2页,共 5页)
三、关键审计事项 - 续

主营业务收入的确认 - 续

2.审计应对

我们针对主营业务收入的确认执行的主要审计程序包括:

(1)了解、评价和测试与主营业务收入确认相关的关键内部控制,包括信息系统一般控制和应用系统控制的有效性;

(2)通过对管理层访谈,了解了收入确认政策。检查销售合同关键条款,识别客户取得商品控制……
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