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发表于 2026-04-28 19:31:15 股吧网页版
维科精密:公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-29


上海维科精密模塑股份有限公司

关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)长期从事证券服务业务,在 2025 年度为上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“公司”或“维科精密”)提供财务和内部控制审计服务。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,监督普华永道中天的审计工作。

现将公司对普华永道中天 2025 年度履职评估情况汇报如下:
一、2025 年审计会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批
准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月
24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区海阳
西路 555 号、东育路 588 号第 45 层 4501、4504 单元。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事 H 股企业审计业务的资质。此外,普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,同时也在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2025 年 12 月 31 日,普华永道中
天合伙人数为 172 人,注册会计师人数为 940 余人,其中自 2013 年起签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为 200 余人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2024 年度)的收入总额为人民
币 63.19 亿元,审计业务收入为人民币 57.70 亿元,证券业务收入为人民币 25.36
亿元。

普华永道中天的 2024 年度上市公司财务报表审计客户数量(含 A 股和 B 股)
为 29 家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币 8,208.81 万元,主要行业包括制造业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业及租赁和商务服务业等,与维科精密同行业(制造业)的上市公司审计客户共 21 家。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议,于 2025 年 5 月 20
日召开 2024 年年度股东大会,分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,审计费用合计 150 万元。

公司董事会审计委员会对普华永道中天进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,董事会一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够胜任公司审计工作,同意公司聘任普华永道中天为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年审计会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2025 年年报工作安排,普华永道中天对公司 2025 年度财务报告和
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集
资金存放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,普华永道中天认为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制,公允反映了维科精密 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状
况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量,并出具了标准无保留意见的审计报告;认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,并出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,普华永道中天就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和
评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价

公司认为普华永道中天在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
上海维科精密模塑股份有限公司
……
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