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发表于 2026-04-14 22:42:50 股吧网页版
新铝时代:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-15

重庆新铝时代科技股份有限公司审计报告及财务报表
二○二五年度

重庆新铝时代科技股份有限公司

审计报告及财务报表

(2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-5
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-102

审计报告

信会师报字[2026]第 ZB10270 号
重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称新铝时代)
财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了新铝时代 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新铝时代,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)收入确认
收入确认的会计政策及收 我们就收入确认实施的审计程序包括:入的分析请参阅合并财务 1、了解公司与收入确认相关的关键内部报表附注“三、重要会计政 控制,评价内部控制的设计,确定其是否策及会计估计”注释(二十 得到执行,并测试相关内部控制的运行有六)所述的会计政策及 效性;
“五、(四十一 )营业收入 2、检查公司销售合同主要条款,查询同
和营业成本”。 行业可比公司收入确认政策,评价公司的
2025 年度,新铝时代确认 收入确认政策是否符合企业会计准则的的营业收入为 306,066.10 要求及行业惯例;

万元。 3、对销售收入执行分析性复核程序,将
新铝时代在履行了合同中 主要产品本期收入、成本、毛利率与上期的履约义务,即在客户取 进行比较分析,结合市场及行业趋势等因得相关商品控制权时确认

收入。 素,分析收入变动的合理性;

由于收入是新铝时代的关 4、自本期记录的产品销售收入交易中选键业绩指标之一,从而存 取样本,对销售合同、销售订单、销售出在管理层为了达到特定目 库单、运输单据、客户领用清单、产品交标或期望而操纵收入确认 付清单等与收入确认相关的支持性文件时点的固有风险,我们将 进行复核,评价相关收入确认是否符合公新铝时代收入确认识别为 司收入确认的会计政策;

关键审计事项。 5、结合对应收账款的审计,选取客户实
施函证程序,函证内容包含本期销售额;
6、对销售收入进……
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