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发表于 2026-04-21 21:11:21 股吧网页版
新恒汇:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-22

新恒汇电子股份有限公司
审计报告及财务报表
二○二五年度

新恒汇电子股份有限公司

审计报告及财务报表

(2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-5
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-99

审计报告

信会师报字[2026]第 ZA11163 号
新恒汇电子股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了新恒汇电子股份有限公司(以下简称新恒汇)财务报
表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了新恒汇 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新恒汇,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

收入确认
如财务报表附注“三、重要会计政策及会计估 我们执行了下列程序以应对该关键审计事项:
计”(二十三)所述的会计政策及“五、合并 1、了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计 财务报表项目注释”(三十五)所述,新恒汇 和运行的有效性;
的收入主要来源于在中国国内及海外市场销售 2、选取样本,检查新恒汇与客户签订的销售合同或销
智能卡业务、蚀刻引线框架和物联网 eSIM 封 售订单,识别与风险和报酬转移或控制权转移相关的
测等。2025 年度,营业收入为人民币 92,311.22 主要条款,评价收入确认的会计政策是否符合企业会
万元。 计准则的要求;

由于收入是新恒汇的关键业绩指标之一,且存 3、选取特定客户,根据可获得的相关公开信息,检查 在管理层为了达到特定目标或预期而操纵收入 客户的真实性并识别是否存在异常情况;获取客户的 确认时点的固有风险,我们将收入确认识别为 股东、董事和监事信息,和新恒汇提供的信息进行比
关键审计事项。 对,检查是否存在关联方关系;

4、选取样本,根据不同的销售合同或销售订单约定,
将报告期内的收入核对至销售合同或销售订单、物流
……
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