
公告日期:2025-03-28
美 都 控 股 股 份 有 限 公 司
二零二四年度
审计报告
兴荣华审字[2025]005 号
北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)
美都控股股份有限公司
审计报告及财务报表
(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止)
一、审计报告 1-4
二、已审财务报表
1.合并资产负债表 1-2
2.合并利润表 3
3.合并现金流量表 4
4.合并股东权益变动表 5-6
5.资产负债表 7-8
6.利润表 9
7.现金流量表 10
8.股东权益变动表 11-12
9.财务报表附注 1-73
北京兴荣华会计师事务所(普通合伙) 兴荣华审字[2025]005 号
审 计 报 告
兴荣华审字[2025]005 号
美都控股股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了美都控股股份有限公司(以下简称美都控股公司)财务报表,包括
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了美都控股公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于美都控股公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表和附注 2.2 所示,美都控股公司2024年度、2023年度、2022年度分别发生净亏损531,930,149.49元、594,192,927.86
元、102,809,462.79 元,且于 2024 年 12 月 31 日,美都控股公司净资产为
-156,471,653.36 元,且流动负债高于资产总额 124,230,374.68 元。截止 2024 年
12 月 31 日,重大债务本金余额 1, 013, 982, 612.33 元,因美都控股公司资金不足,
无法偿还到期债务,附注 13.2.1 所示,截止审计报告日,涉及诉讼处于被执行未结案状态。这些事项或情况,表明存在可能导致对美都控股公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
北京兴荣华会计师事务所(普通合伙) 兴荣华审字[2025]005 号
四、其他信息
美都控股公司管理层对其他信息负责。其他信息包括美都控股公司 2024 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他……
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