
公告日期:2025-03-28
美都控股股份有限公司董事会
关于公司 2024 年度财务报表带持续经营重大不确定性段落的无保留
意见审计报告涉及事项的专项说明
公司聘请北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)(以下简称“北京兴荣华”)为美都控股股份有限公司(以下简称“美都控股″或“公司″)2024 年度财务报告审计机构,北京兴荣华向公司 2024 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告(兴荣华审字[2025]005 号),根据相关规定的要求,董事会对审计报告涉及事项出具专项说明如下:
一、审计报告中带有持续经营重大不确定性段落的内容
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表和附注 2.2 所示,美都控股公司
2024 年度、2023 年度、2022 年度分别发生净亏损 531,930,149.49 元、
594,192,927.86 元、102,809,462.79 元,且于 2024 年 12 月 31 日,美都控股公
司净资产为-156,471,653.36 元,且流动负债高于资产总额 124,230,374.68 元。
截止 2024 年 12 月 31 日,重大债务本金余额 1,013,982, 12.33 元,因美都控股
公司资金不足,无法偿还到期债务,附注 13.2.1 所示,截止审计报告日,涉及诉讼处于被执行未结案状态。这些事项或情况,表明存在可能导致对美都控股公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会对此事项的专项说明及措施
公司董事会认为:北京兴荣华为公司 2024 年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的审计报告(兴荣华审字[2025]005 号),充分揭示了公司面临的风险,客观地反映了公司的实际情况和财务状况,公司董事会同意公司2024 年度财务报告出具的带有持续经营重大不确定性段落的审计报告,同时也提醒报告使用者关注。
公司董事会将持续关注并敦促公司管理层积极采取有效措施以提升公司持续经营能力,保证公司持续稳定健康地发展,切实维护公司和投资者利益。
美都控股股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日
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