美都3:监事会对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
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公告日期:2025-03-28
美都控股股份有限公司监事会
对《董事会关于公司 2024 年度财务报表带持续经营重大不确定性段
落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
公司聘请北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)(以下简称“北京兴荣华”)为美都控股股份有限公司(以下简称“美都控股″或“公司″)2024 年度财务报告审计机构,北京兴荣华向公司 2024 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告(兴荣华审字[2025]005 号)。公司董事会出具了相关事项的专项说明。
根据相关规定的要求,公司监事会对董事会作出的专项说明发表如下意见:
1、公司董事会对 2024 年度审计报告涉及事项的专项说明是真实、准确、
完整的。
2、公司监事会将依法履行监督的权利,及时关注相关事项的进展情况并履
行督促义务。
公司监事会同意董事会作出的对审计报告涉及事项的专项说明。监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的履职情况进行监督,切实维护公司和投资者利益。
美都控股股份有限公司
监事会
2025年3月26日
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