
公告日期:2023-04-28
海航创新股份有限公司
中同审专字(2023)第 01006 号
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专项报告
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表......1
关于对海航创新股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项报告
中同审专字(2023)第 01006 号
海航创新股份有限公司全体股东:
我们审计了海航创新股份有限公司(以下简称“海航创新”)2022 年度的财务报表,包
括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2022 年度合并及公司利润表、合并
及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4月 27 日出具了报告号为中同审专字(2023)第 01006 号的无法表示意见审计报告。
海航创新管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是海航创新管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海航创新 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。除了对海航创新实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解海航创新 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供海航创新为披露 2022 年度报告之目的使用,不得用作任何其他目的。
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