
公告日期:2025-04-29
顺利办信息服务股份有限公司
董事会关于会计师事务所出具带解释性说明的无保留意见
涉及事项的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务报表进行审计,出具了带解释性说明的无保留意见的审计报告。公司董事会就相关事项说明如下:
一、带解释性说明的无保留意见涉及事项的内容
公司存在 2024 年度、2023 年度、2022 年度扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润分别为-3,237.92 万元、-4,032.54 万元和-11,627.65 万元,持续为负;经营活动产生的现金流量净额分别为-637.70 万元、-2,580.01 万元和-4,207.83 万元,持续为负;归属于公司普通股股东所有者权益分别为-574.54万元、1,151.51 万元和 5,705.80 万元,均处于较低水平;即将到期的借款尚存在无法正常偿还的可能性且无明确有效的筹资措施等异常情况。存在较大经营风险和财务风险,这些事项或情况,表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会和监事会对带解释性说明的无保留意见涉及事项的意见
1、董事会意见
公司董事会对年审机构出具的带解释性说明的无保留意见的审计报告予以理解和认可,该报告客观、公正地反映了公司财务及经营状况。公司董事会、管理层将积极采取措施,妥善解决公司在可持续经营能力方面的不足。一方面在现有经营资源的基础上,择优寻找第二主业增长曲线,持续巩固公司发展基础,稳步提升经营质效;另一方面进一步提升管理水平,同时科学、合理地开展降本增效工作,改善公司经营局面,推动公司持续健康长久的发展。
2、监事会意见
公司年审机构对 2024 年度财务报告进行了审计,并出具了带解释性说明的无保留意见的审计报告。监事会同意董事会对该事项的专项说明,认为董事会的专项说明符合实际情况,监事会将认真履行职责,积极督促董事会和管理层采取
有效措施,努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响,持续提升公司经营活力,切实维护公司及全体股东的合法权益。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
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