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发表于 2026-04-30 18:17:42 股吧网页版
津信科5:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)关于天津卓朗信息科技股份有限公司2025年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-30

天津卓朗信息科技股份有限公司

审 计 报 告

立信中联审字[2026]A-0123 号

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

目 录

一、 审计报告 1—7

二、 财务报表

1、 合并资产负债表、母公司资产负债表 1—4

2、 合并利润表、母公司利润表 5—6

3、 合并现金流量表、母公司现金流量表 7—8

4、 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 9—12
5、 财务报表附注 1—128

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

审 计 报 告

立信中联审字[2026]A-0123 号

天津卓朗信息科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称津信科公司)财务报表,
包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了津信科公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的
合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于津信科公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、(二)所述,津信科公司2025 年度实现的归属于母公司股东的净利润分别为-88,107.06 万元,经营活动净

立信中联审字[2026]A-0123 号审计报告

现金流为-3,811.48 万元;2025 年末资产总额 465,506.88 万元,负债总额
554,595.90 万元,资产总额小于负债总额 89,089.02 万元;2025 年末累计未分配
利润为-784,101.55 万元;2025 年末流动资产 263,412.70 万元,流动负债
472,157.49 万元,流动资产小于流动负债 208,744.79 万元。上述情况表明存在可
能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表
的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事
项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对
这些事项单独发表意见。

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)收入确认
津信科公司 2025 年度合并营业收入总额 1、了 解 、评 价与收入确认相关的内部控制设计 ,并为 19,275.78 万元,主要为信息服务收 测试关键控制执行的有效性。
入。基于收入确认存在舞弊风险假定,营 2、审阅合同,识别合同中约定的履约义务及与商品业收入是构成利润的关键来源,从而使得 或服务控制权转移相关的条款与条件,评估管理层营业收入存在被操控确认或确认于不正 对单项履约义务判断所依据的假设以及方法的合理确期间以达到目标或预期水平的固有风 性,判断收入类别判断是否准确,收入确认政策是险。因此我们将收入确认识别为关键审……
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