
公告日期:2023-04-28
关于北京绿创环保设备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
亚会专审字(2023)第 02110098 号
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇二三年四月二十七日
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专项审计说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
关于北京绿创环保设备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
亚会专审字(2023)第 02110098 号
北京绿创环保设备股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了北京绿创环保设备股份有限公司(以下简称“绿创设
备公司”)2022 年的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的
利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了亚会专审字(2023)第 02110098 号带有解释性说明的无保留意见的审计报告的基础上,我们审计了后附的绿创设备公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供绿创设备公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为绿创设备公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解绿创设备公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层和治理层的责任
绿创设备公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统办发〔2021〕156 号)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使汇总表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
治理层负责监督绿创设备公司汇总表编制过程。
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