公告日期:2026-04-24
华盛科技控股股份有限公司
2025年度财务报告非标准审计意见的
专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
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电话:(010)51423818 传真:(010)51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
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关于华盛科技控股股份有限公司
2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明
中兴华专字(2026)第 00001987 号
华盛科技控股股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对华盛科技控股股份有限公司(以下简称“华盛控股公司”)
2025 年度财务报表进行了审计,并于 2026 年 4 月 24 日出具了带有持续经营重大
不确定性段落的无保留意见的审计报告(报告编号:中兴华审字[2026] 00010501号)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求,就相关事项说明如下:
一、非标准审计意见涉及的主要内容
如审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”段落所述,我们提醒财务报
表使用者关注,华盛控股公司 2025 年度发生净亏损 2,137,117.72 元,且于 2025
年 12 月 31 日,华盛控股归属于母公司股东的权益仅为 62,166.19 元,资产负债
率高达 98.96%。如财务报表附注二所述,这些事项或情况表明存在可能导致对华盛控股公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
二、发表带有持续经营重大不确定性段落的理由和依据
华盛控股公司 2025 年度发生净亏损,期末归母净资产接近于零,资产负债率较高。管理层在财务报表附注二中已披露了上述情况以及应对持续经营不确定性的改善措施,包括拟采取的业务拓展、转型及寻求外部融资等计划。我们评估了管理层对持续经营能力的评估,并判断上述事项或情况表明存在可能导致对华盛控股公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。由于管理层已在财务报表附注中对持续经营能力的重大不确定性作出了充分披露,根据《中国注册会计师审计准则第1324 号——持续经营》第二十一条的规定,我们对该事项出具了带有“与持续经
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告,并说明该事项不影响发表的审计意见。
三、带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
上述带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项本身是基于公司目前的财务状况和经营业绩(高负债、低净资产、连续亏损)而产生的疑虑。该事项并未直接导致财务报表项目金额的错报或调整,对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量的具体金额不产生直接的量化影响。
四、带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项是否违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定
上述带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项不属于明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定的情形。
五、使用目的
本专项说明仅供华盛控股公司 2025 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他目的。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国……
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