公告日期:2026-03-31
华夏银行股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于华夏银行股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明(2026)专字第70013365_A02号
华夏银行股份有限公司
华夏银行股份有限公司董事会:
我们审计了华夏银行股份有限公司(以下简称“贵行”)的2025年度财务报
表,包括2025年12月31日的合并及银行资产负债表,2025年度合并及银行利润
表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于2026年3月27日出具
了编号为安永华明(2026)审字第70013365_A01号的无保留意见的审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》的要求,贵行编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是贵行的责
任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵行2025年度财务报表时所复核的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一
致之处。除了对贵行2025年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵行2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,
汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵行2025年度报告披露使用,不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
关于华夏银行股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
安永华明(2026)专字第70013365_A02号
华夏银行股份有限公司
(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:张 凡
中国注册会计师:尹晓林
中国 北京 2026 年 3 月 27 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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