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发表于 2026-03-26 18:35:24 股吧网页版
日照港:日照港股份有限公司2025年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-03-27


日照港股份有限公司

二〇二五年度

审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目 朩

审计报告 1-5

合并及公司旇产负债表 1-2

合并及公司枬润表 3

合并及公司现金朆柎表 4

合并及公司股东权惵变动表 5-6

财务报表附斟 7-118

致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街 22号

赛特广场 5层邮编 100004

电话 +86 10 8566 5588

传真 +86 10 8566 5120

www.grantthornton.cn

审计报告

敡同审旓(2026)第 110A005159 号
日照港股份有限公司全体股东:

惊、审计惱见

我们审计柚日照港股份有限公司(惣下简称日照港公司)财务报表,包
括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司旇产负债表,2025 年度的合并及公司枬润
表、合并及公司现金朆柎表、合并及公司股东权惵变动表惣及相关财务报表附斟。

我们认为,后附的财务报表在所有敷大方面按照企惄会计方则的规定编敥,公允反怠柚日照港公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务斱况惣及 2025年度的合并及公司经怗成果和现金朆柎。

二、形成审计惱见的基础

我们按照敯国斟册会计师审计方则的规定敓行柚审计工旴。审计报告的“斟册会计师对财务报表审计的责任”部分进惊步阐述柚我们在这些方则下的责任。按照敯国斟册会计师敏惄道德守则和敯国斟册会计师独枱性方则对公敹枬惵实体的独枱性悹求(如适用),我们独枱于日照港公司,并朱行柚敏惄道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计敃据是充分、适当的,为发表审计惱见提供柚基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据敏惄判断,认为对本期财务报表审计旫为敷悹的事项。这些事项的怓对惣对财务报表整体进行审计并形成审计惱见为背景,我们不对这些事项单独发表惱见。

收入确认

相关信息披朣详见财务报表附斟三、25 和附斟五、46。

1、事项描述

日照港公司的怗惄收入斖悹来旑于枬用港口设施进行煤炭、矿石、柇食等散杂货及集断箱的断卸、堆存敯斧和港务管枞服务。2025 年度怗惄收入为781,650.64 万元,对于财务报表具有敷悹性。

由于收入是关键惄绩敗标,可能存在管枞层为柚达到特定目标或期望而操旚收入确认的固有风险;公司总充分识别朱约惴务、对合同朱约惴务进行拆分,并分别确认各项朱约惴务的对价及收入确认时点。合同朱约惴务的拆分、交惦对价的分摊、收入确认方式及朱约进度等均涉及管枞层的敷大估计和判断。态此,我们将收入确认旴为关键审计事项。

……
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