
公告日期:2025-03-29
林海股份有限公司
关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
2024 年度履职情况的评估报告
林海股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,公司对信永中和 2024 年度审计履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年信永中和资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 3 月 2 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人:谭小青先生
执业资格:具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格;具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格;具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。
人员信息:截至 2024 年 12 月 31 日,信永中和有合伙人 259 人,注册会
计师 1780 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 700 人。
业务信息:信永中和涉及的主要行业包括,信息传输、软件和信息技术服
务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发
和零售业等。
2023 年度信永中和业务总收入 40.46 亿元,其中审计业务收入 30.15 亿元,
证券业务收入 9.96 亿元。2023 年度上市公司审计客户 364 家,年报审计收费
4.56 亿元,其中与本公司同行业上市公司审计客户 238 家。
二、执业记录
(一)基本信息
签字项目合伙人:马传军先生,2001 年获得中国注册会计师资质,2007 年开始从事上市公司审计,1997 年开始在信永中和从业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司超过 3 家。
质量复核合伙人:宋刚先生,2004 年获得中国注册会计师资质,2004 年开始从事上市公司审计,2004 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
签字注册会计师:马静女士,2020 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在信永中和从业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。
(二)诚信记录
截止 2024 年 12 月 31 日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措
施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
(三)独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
年度审计过程中,信永中和就公司重大会计审计事项向专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量
复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中,信永中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中,信永中和实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4、项目质量检查
信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成信永中和完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,在近一年审计过程中没有识别出信永中和质量管理缺陷。
四、工作方案
信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面……
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