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发表于 2026-04-28 22:59:27 股吧网页版
同方股份:同方股份有限公司2025年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-29


同方股份有限公司

2025年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-6

公司财务报表

— 合并资产负债表 1-2

— 母公司资产负债表 3-4

— 合并利润表 5

— 母公司利润表 6

— 合并现金流量表 7

— 母公司现金流量表 8

— 合并股东权益变动表 9-10

— 母公司股东权益变动表 11-12

— 财务报表附注 13-162

审计报告

XYZH/2026BJAA10B0600
同方股份有限公司
同方股份有限公司:

一、 审计意见

我们审计了同方股份有限公司(以下简称同方股份)财务报表,包括 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了同方股份 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求,我们独立于同方股份,并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告(续) XYZH/2026BJAA10B0600

同方股份有限公司

1. 收入确认

关键审计事项 审计中的应对

如合并财务报表附注三 在审计中,我们执行的主要程序:

25、附注五 48 和附注十五 2 所 (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这
述,同方股份 2025 年度营业收 些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部入金额 150.65 亿元,比上年度 控制的运行有效性;

减 少 17.37 亿 元 , 减 幅 约

10.34%。 (2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评
价收入确认方法是否适当;

同方股份的主营业务较多

且复杂,主要有公共安全业务、 (3) 按月度、年度和业务类型等对营业收入和毛利
数智产业业务、智慧能源业务、 率实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查总部投资及科技园等业务。 明原因;

收入是影响同方股份净利 (4) 对于内销收入,选取项目检查相关支持性文件,
润的关键因素之一,收入业务 包括销售合同、订……
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