公告日期:2026-04-29
同方股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
同方股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为信永中和在资质等方面合规有效,遵循了独立、客观、公正的执业原则,本着严谨求实、独立客观的工作态度,勤勉尽责地履行了审计职责。
一、会计师事务所资质条件
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2012 年成立,是国内成立最早,存续时间最长的会计师事务所之一。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,首席合伙人为谭小青先生。
信永中和具有 A+ H 股证券期货相关业务审计资质,同时拥有工程造价甲级
资质和税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格,是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一,业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价
等多个领域。截至 2025 年年末,信永中和合伙人 257 人,注册会计师 1,799 人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
二、会计师事务所执业记录
1.基本信息
签字项目合伙人:孙彤女士,1995 年获得中国注册会计师资质,2008 年开始从事上市公司审计业务,2008 年开始在信永中和执业,2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司超过 8 家,主要有:2023 年签署中国核建和中核科技审计报告;2024 年签署中国核建、京能热力和中核科技审计报告;2025 年签署中国核建审计报告。
质量复核合伙人:宗承勇先生,2003 年获得中国注册会计师资质,2009 年开始从事上市公司审计,2004 年开始在信永中和执业,2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司主要有: 2023 年签署了中岩大地、莱伯泰科、连城数控、长久物流审计报告,复核广州港、理邦仪器、太湖雪审计报告;2024 年签署了中岩大地、华贸物流、莱伯泰科、连城数控、长久物流审计报告,复核广州港、理邦仪器、太湖雪审计报告;2025 年签署了华贸物
流、长久物流、盛科通信、莱伯泰科、中岩大地审计报告;复核了上市公司太湖雪、海容冷链、理邦仪器、首都信息(H)、数字认证的审计报告。
签字注册会计师:么爱翠女士,2017 年获得中国注册会计师资质,2014 年开始从事上市公司审计,2011 年开始在信永中和执业,2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署 4 家上市公司审计报告,分别为:2023 年签署了中国核建审计报告和盛科通信 IPO 审计报告;2024 年签署了中国核建、盛科通信、京能热力审计报告;2025 年签署了中国核建、盛科通信审计报告。
2.诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、会计师事务所质量管理水平
1.质量控制制度
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了信永中和完整、全面的质量管理体系。
2025 年年度审计过程中,严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,遵守职业道德规范,公允合理地对公司财务状况及经营成果发表独立审计意见,客观、公正地出具了专业报告。
2.项目质量复核
2025 年年度审计过程中,信永中和实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核及事务所层面的项目质量复核。审计项目组内部复核即在项目组范围内,由项目负责合伙人承担项目组内三级复核责任,负责经理及负有复核职责的其他项目组成员对审计项目执行项目组内一级和二级复核安排;事务所统一安排复核合伙人在事务所层面执行项目质量复核。
3.项目咨询与意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项……
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