公告日期:2026-04-29
联美量子股份有限公司
审计报告
中喜财审 2026S02427 号
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
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ZHONGXI CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
审 计 报 告
中喜财审2026S02427号
联美量子股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了联美量子股份有限公司(以下简称“联美控股”)财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了联美控股2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则对公众利益实体财务报表审计的独立性要求和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于联美控股,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
收入确认
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1、事项描述
联美控股营业收入主要来源于供暖及蒸汽收入、发电收入、工程收入及接网收入,如“财务报表附注五、41所示”,2025年度以上业务收入合计26.52亿元,约占联美控股营业收入总额的80%。营业收入作为关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,即在收入确认方面可能存在重大错报风险,所以我们将公司以上业务收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
(1)了解和测试与收入确认相关的关键内部控制;
(2)选取与重要客户签订的销售合同,识别与商品所有权相关的风险和报酬转移的相关条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求及是否前后期保持一致;
(3)执行分析性复核程序,将本期相关产品营业收入、毛利率与上年同期数据进行比较,分析营业收入和毛利率增减变化的原因及其合理性;识别是否存在异常波动并分析异常变动原因;
(4)获取并检查与收入确认相关的支持性文件,并以抽样方式检查并核对大额销售及工程施工合同、开栓供暖面积资料、工程结算单、蒸汽销售量统计汇总表、上网电量汇总表、销售发票等,确认本期收入是否真实、准确、完整;
(5)选取重点客户样本,对销售发生额及应收账款期末余额执行函证程序;
(6)对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止性测试,评价收入是否记录在恰当的会计期间;
(7)检查期后销售退回及销售回款情况。
四、 其他信息
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联美控股管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2025年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何……
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