公告日期:2026-04-08
浙江海正药业股份有限公司
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对容诚所2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,容诚所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
容诚所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于
1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从
事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。截
至 2025 年 12 月 31 日,容诚所共有合伙人 233 人,共有注册会计师 1507 人,其
中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
容诚所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额
62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
2、投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023 年 9 月 21 日,北
京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北
京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚所共同就 2011 年 3 月 17 日
(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、
自律处分 1 次。
101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施
9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:陈谋林,2011 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计业务,2009 年开始在容诚所执业,2025 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过九芝堂、家家悦、矽电股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:黄敬臣,2004 年成为中国注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计业务,2003 年开始在容诚所执业,2025 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过华恒生物、双枪科技、安徽建工等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人:王荐,1999 年成为中国注册会计师,1996 年开始从事上市公司审计业务,1996 年开始在容诚所执业;近三年复核过洁雅股份、淮北矿业、龙迅股份等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人陈谋林、签字注册会计师黄敬臣、项目质量复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
(三)聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会 2025 年度第四次会议、公司第九届董事会第三十五次会议和公司 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于变更 2025 年度会计师事务所和支付 2024 年度审计机构报酬的议案》,同意聘请容诚所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2025 年年报工作安排,容诚所对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12 月 31……
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