公告日期:2026-03-31
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于对会计师事务所履职情况的评估报告
江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称公司)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及监管政策的要求,公司对中审众环在审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为中审众环在资质条件等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况报告如下:
一、资质条件
1.机构信息
中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具
有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
2.人员信息
首席合伙人为石文先先生。2025年末合伙人数量237人,注册会计师 1306 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。
3.业务信息
2024 年经审计总收入 21.72 亿元、审计业务收入 18.35
亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2024 年度上市公司审计客户 244 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 3.60 亿元。其中交通运输行业上市公司审计客户 5 家。
二、执业记录
中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政
处罚 2 次、自律监管措施 1 次,纪律处分 4 次,监督管理措
施 10 次。从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次及自律监管措施 0 次,41 名从业人员受到行政
处罚 11 人次、纪律处分 12 人次、监管措施 40 人次。
三、 人力资源配备
中审众环配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质,建立了专业的后台支持团队全程参与对审计服务的支持。
签字项目合伙人:蔡素华,拥有正高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资格。2003 年成为中国注册会计师,2008 年起开始从事上市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。
签字注册会计师:俞豪,拥有注册会计师执业资格。2015年成为中国注册会计师,2015 年起开始从事上市公司审计,
2019 年起开始在中审众环执业。拥有对上市公司、新三板及大型企业集团审计的丰富经验。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
签字注册会计师:吴浩源,拥有注册会计师执业资格。2014 年成为中国注册会计师,2014 年起开始从事上市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业。拥有对上市公司、新三板及大型企业集团审计的丰富经验。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为罗跃龙,1998 年成为中国注册会计师(2017 年成为资深注册会计师),2004 年起开始从事上市公司审计,2015 年起开始在中审众环执业,最近3 年复核 15 家上市公司审计报告。
上述签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。上述签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。
四、质量管理水平
1.意见分歧解决
中审众环制定了《意见分歧管理办法》,规定了在审计项目组内部、审计项目组与项目质量复核人员之间、审计项目组与会计师事务所质量管理体系内执行相关活动人员之间出现意见分歧时,解决问题的相关程序和流程,同时要求只有问题得到解决后,才可以签署业务报告。
2.项目质量复核
中审众环制定了一系列质量控制复核制度,设置了合理的质量管理架构,在审计的过程中,实施了相关的项目质量复核流程。
3.项目质量检查
中审众环建立了项目质量检查机制和流程,周期性地选取已完成的业务进行检查。质量检查机制包括了分所质量控制体系检查和项目执业质量检查。质量检查人员提交检查报告至检查组和质量控制中心复核,最终由质量控制总部汇总检查结果并编制检查总结报告。
4.质量管理缺陷识别与整改
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