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发表于 2026-04-17 20:39:42 股吧网页版
航天信息:航天信息股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-18


航天信息股份有限公司

对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)通过竞争性谈判方式聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”)作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环会计师事务所在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,中审众环会计师事务所具备相应执业资质,内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

一、资质条件

中审众环会计师事务所始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至 2025 年末,中审众环会计师事务所拥有执业注册会计师 1,306 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

中审众环会计师事务所2024年经审计总收入21.72亿元,其中审计业务收入18.35亿元,
证券业务收入 5.84 亿元。2024 年度上市公司审计客户 244 家,主要行业涉及制造业,批发
和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。2024 年度上市公司年报审计收费总额 3.60 亿元。

二、执业记录

公司的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、质量管理水平

1、项目咨询管理方面

2025 年年度审计过程中,中审众环会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术
部及时咨询,能够按时解决公司重点、难点技术问题。

2、意见分歧解决机制

中审众环会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。在执业项目组与项目质量复核人存在未解决的专业意见分歧时,执业项目组及时向专业技术部咨询,在专业意见分歧
解决之后出具报告。2025 年度审计过程中,中审众环会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项不存在未解决的意见分歧。

3、项目质量复核

审计过程中,中审众环会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核;上述复核工作的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

4、项目质量检查

中审众环会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5、质量管理缺陷识别与整改

中审众环会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中审众环会计师事务所完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中,中审众环会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2025 年度审计过程中,中审众环会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实
际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。

中审众环会计师事务所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足上市公司报告披露时间要求。

五、人力及其他资源配备

中审众环会计师事务所所配备的审计工作团队、核心团队成员均具备多年上市公司服务经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人、项目现场负责人、项目质量控制复核人员均由资深审计人员担任。

六、信息安全管理

公司在聘任合同中明确约定了中审众环会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。在制定审计方案和实施审计工作的过程中,中审众环会计师事务所也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、投资者保护能力

中审众……
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