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发表于 2026-04-29 17:25:28 股吧网页版
华阳新材:山西华阳新材料股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-30


山西华阳新材料股份有限公司

关于阳泉煤业集团财务有限责任公司

2025 年度风险评估报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求,山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)《营业执照》《金融许可证》等证件资料,并审阅了财务公司2025年度审计报告,对财务公司经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将有关风险评估情况报告如下:

一、财务公司基本情况

财务公司由华阳新材料科技集团有限公司(以下简称“华阳集团”)、山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称“华阳股份”)及山西三维华邦集团有限公司(以下简称“三维华邦”)共同出资组建,经中国银行业监督管理委员会(现为:国家金融监督管理总局)批准成立的非银行金融机构。

2025年11月份,华阳股份受让三维华邦持有的6.9%的股权。截至2025年12月31日, 财务公司注册资本为17.79亿元人民币,其中:华阳集团持股65.51%,华阳股份持股34.49%。

注册地址:山西省阳泉市矿区北大西街29号

法定代表人:赵守刚

统一社会信用代码:91140300101957143F

金融许可证机构编码:L0104H314030001

经营范围:许可项目:非银行金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

二、财务公司内部控制基本情况

(一)控制环境

财务公司已按照《公司法》的规定,设立股东会、董事会,董事会下设风险管理委员会和审计委员会,总经理及其经营班子对公司行使经营权,经理层下设信贷审查委员会和投资决策委员会。内设机构按职能划分为金融市场业务部、投资业务部、风险合规部、结算业务部、信息科技部、信贷业务部、计划经营部、综合工作部(党群办公室)八个职能部门。财务公司治理结构健全,管理运作规范,建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供必要的前提条件。

财务公司组织架构设置如下:

(二)风险的识别与评估

财务公司制定了系统的风险管理、内部控制制度及各项业务管理制度及操作规程,在财务公司范围内实行统一的业务标准和操作要求,设立风险合规部对公司业务活动进行全方位的风险管理和监督稽核。各部门间、各岗位间职责分工明确,各层级报告关系清晰,通过部门及岗位职责的合理设定,协同开展风险识别、评估和监测,形成相互监督、相互制约的风险控制机制。

(三)控制活动

1、结算业务控制

财务公司根据国家各项监管法规和规章制度,制订了《存款业务管理办法》《成员单位结算账户管理办法》《资金头寸管理办法》《支付结算管理办法》《使用银行网银系统管理办法》等业务制度,明确各项结算和存款业务的操作规范和控制标准,有效控制业务风险。

在成员单位存款业务方面,财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务,充分保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。在资金集中管理和内部结算方面,成员单位在财务公司开设结算账户,通过财务公司资金结算系统实现资金结算,资金结算系统支持客户对业务的多级授权审批,防范客户操作风险,保障成员单位的资金安全和结算便利。

2、信贷业务控制

财务公司根据监管机构和中国人民银行有关规定制定了《贷前调查工作规程》《客户信用等级评定管理办法》《信贷风险管理制度》《信贷业务授信管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资
产贷款管理实施办法》《委托贷款业务管理办法》等多项业务制度及操作规程,全面涵盖了财务公司自有贷款、委托贷款等信贷业务,构成了全面的信贷业务制度体系。

为有效防范信贷风险,明确岗位职责,提高授信业务审批效率和质量,财务公司设立信贷审查委员会,依据国家信贷政策,分级审批、审贷分离,采用集体审议制。在实际业务中,财务公司由信贷业务部办理授信、贷款、贴现等信贷业务,严格按照规定经逐级审批后方可办理,切实遵照“贷前调查、贷时审查和贷后管理”三查制度规范开展。

3、投资业务控制

为确保规范实施投资业务,财务公司建立了《投资业务风险管理办法》《有价证券投资业务管理办法》《债券投资业务管理办法》《同业授信管理办法》《非信贷资产风险分类管理办法》等投资业务制度,上述制度涵盖投资业务的各个环节,对各类产品投资原则、职责分工、审批权限、业务流程、风险管理以及投后管理均明确规定,满足投资业务风险管理要求和业务发展需要。

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