公告日期:2026-04-18
山东华泰纸业股份有限公司
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中 和”)为山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度外部审计机构,根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,公司对信永 中和 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况说明如 下:
一、资质条件
信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2025 年 12 月 31 日,
信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元,其中,审计业务收
入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和
上市公司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为 255 家(制造业)。
二、执业记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律
监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 11 次和纪律处分 2 次。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况列示如下。
处理处 处理处罚
序号 姓名 实施单位 事由及处理处罚情况
罚日期 类型
华扬联众数字技术股份有限
张 吉 2024 年 证 监 会 及 中国证监会 公司 2021 年度财务报表审计
1 文 5 月 13 其 派 出 机 北京监管局 项目,出具警示函的行政监管
日 构警示函 措施,并记入证券期货市场诚
信档案
华扬联众数字技术股份有限
公司 2021 年度财务报表审计
2024 年 证 券 交 易 项目,对华扬联众数字技术股
2 张 吉 8 月 16 场 所 监 管 上海证券交 份有限公司 2021 年度审计
文 日 警示 易所 机构信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)及年度报告
审计注册会计师予以监管警
示
三、质量管理水平
1.项目咨询
2025 年年度审计过程中,信永中和就公司重大会计审计事项与
专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,信永中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中,信永中和实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执……
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