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发表于 2025-10-30 18:59:46 股吧网页版
ST联合:国旅文化投资集团股份有限公司关于公司续聘2025年度财务决算和内控审计会计师事务所的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-10-30


证券代码:600358 证券简称:ST 联合 公告编号:2025-临 091
国旅文化投资集团股份有限公司

关于公司续聘 2025 年度财务决算和内控审计

会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华事务所”)。

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议批准。

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 29
日召开的董事会 2025 年第十次临时会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》,拟续聘中审华事务所为公司 2025 年度财务决算和内控审计会计师事务所。现将相关情况公告如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)中审华事务所基本信息

会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2000 年 9 月 19 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

首席合伙人:黄庆林

(2)人员信息

2024 年末合伙人数量 100 人、注册会计师人数 550 人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 123 人。

(3)业务信息

中审华事务所 2024 年度经审计的收入总额为 80,831.77 万元,其中审计业
务收入 54,297.32 万元,证券业务收入 8,752.55 万元;2024 年度上市公司审计
客户共计 22 家,主要包括制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业等,2024 年度上市公司审计收费 1,912.60 万元,本公司同行业上市公司审计客户家数:3 家。

2.投资者保护能力

截至 2024 年末,中审华事务所已计提职业风险基金余额为 2,600.88 万元、
购买的职业保险累计赔偿限额为 39,081.70 万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3.诚信记录

(1)中审华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、
行政监管措施 7 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次、行业惩戒 1 次,均已整
改完毕。

(2)18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、
行业惩戒 2 次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人(签字注册会计师):黄斌先生,具有中国注册会计师资格,
1999 年成为注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在中审华事务所执业、2023 年开始为公司提供审计服务;近三年签署方大特钢(600507)、天音控股(000829)和星徽股份(300464)审计报告,具备相应专业胜任能力。

(2)拟项目质量控制复核人:盛浩娟女士,具有中国注册会计师资格,2011年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在中审华事务所执业, 2023 年开始为公司提供审计复核服务;曾担任华帝股份(002035)、山河智能(002097)、金杯电工(002533)等 10 余家上市公司的独立复核工作,具备相应专业胜任能力。

(3)签字注册会计师:熊明华先生,具有中国注册会计师资格,2008 年成为注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在中审华事务所执业、2023 年开始为公司提供审计服务;近三年签署方大特钢(600507)、天音控股(000829)、星徽股份(300464)审计报告,具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

上述拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中审华事务所及拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度,结合公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量等确定。2025 年度财务审计费用为 63 万元,内控审计费用为 35 万……
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