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发表于 2026-04-29 16:42:45 股吧网页版
*ST华嵘:华嵘控股2025年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-30

湖北华嵘控股股份有限公司

审 计 报 告

立信中联审字[2026]D-0156 号

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

目 录

一、 审计报告 1—7

二、 财务报表

1、 合并资产负债表、母公司资产负债表 1—4

2、 合并利润表、母公司利润表 5—6

3、 合并现金流量表、母公司现金流量表 7—8

4、 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 9—12
5、 财务报表附注 1—79

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

审 计 报 告

立信中联审字[2026]D-0156 号

湖北华嵘控股股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称“华嵘控股公司”)财务报
表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了华嵘控股公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华嵘控股公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十四所述,华嵘控股 2025 会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 3 亿元,公司将触及财务类强制退

立信中联审字[2026]D-0156 号审计报告

市条件,符合上海证券交易所对其股票实施退市风险警示的情形。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

1、营业收入确认

针对营业收入,我们实施的审计程序包括:
(1)了解、评估并测试与收入确认相关的内
如财务报表附注五(三十三)所述, 部控制;
2025 年度华嵘控股公司营业收入为 (2)了解收入确认的会计政策,评价收入确156,355,865.96 元,其中主要来自 认政策是否符合企业会计准则的要求;
子公司浙江庄辰建筑科技有限公司 (3)对于收入、成本及毛利率执行分析程序,的营业收入为 156,299,005.88 元, 分析毛利率变化趋势的合理性;
占全部收入比重为 99.96%,主营业 (4)抽样检查收入有关的合同、发票、收入务收入 145,910,483.78 元均为建筑 确认单据等文件,测试收入的真实性;
模台、模具等销售收入,占全部主营 (5)针对资产负债表日前后确认的收入执行业务收入比重为 100.00%。由于收入 抽样测试,评估收入是否确认在恰当的会计期是华嵘控股公司的关键业绩指标之 间;
一,存在管理层为达到特定目标或期 (6)针对主要……
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