公告日期:2026-04-25
烽火通信科技股份有限公司
二〇二五年度
审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-5
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表 3
合并及公司现金流量表 4
合并及公司股东权益变动表 5-8
财务报表附注 9-134
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
致同审字(2026)第 110A015951 号
烽火通信科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了烽火通信科技股份有限公司(以下简称烽火通信)财务报表,
包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利
润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了烽火通信 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025
年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则对公众利益实体审计的独立性要求(如适用),我们独立于烽火通信,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)营业收入确认
相关信息披露详见财务报表附注三、28 及附注五、46。
1、事项描述
烽火通信 2025 年度确认营业收入 249.19 亿元,烽火通信营业收入主要
来源为销售通信系统设备、光纤线缆、数据网络产品等。由于营业收入是烽火通信的关键业绩指标之一,且营业收入确认期间存在潜在错报的固有风险较高,因此,我们将营业收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们对营业收入确认实施的审计程序主要包括:
(1)了解和评价与营业收入确认相关的内部控制的设计有效性,并测试关键内部控制运行的有效性。
(2)选取样本检查了销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条……
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