公告日期:2026-03-28
关于科达制造股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位:科达制造股份有限公司
审计单位:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:010-67085873
关于科达制造股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中喜专审 2026Z00190 号
科达制造股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了科达制造股份有限公司(以下简称贵公司)2025 年
度财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变
动表,以及财务报表附注,并于 2026 年 3 月 27 日出具了中喜财审 2026S00722
号标准无保留意见的审计报告。
贵公司管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定编制了后附的科达制造股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·北京 中国注册会计师:
二〇二六年三月二十七日
附表 2
关于科达制造股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
2025 年度 2025 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 占用资金 2025 年度 2025 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息(如 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / ……
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