公告日期:2026-03-28
科达制造股份有限公司
关于中喜会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)对公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)的履职情况进行了评估。现将评估情况汇报如下:
一、资质条件
机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013 年 11 月 28 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
首席合伙人:张增刚
截至 2025 年末,中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 431 名、从业人员总
数 1391 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 324 名。
中喜会计师事务所 2025 年度收入总额为 44,911.66 万元,其中审计业务收入
38,384.97 万元,证券业务收入 15,577.80 万元(注:前述数据未经审计)。2025年度中喜会计师事务所共承办 42 家上市公司审计业务,208 家挂牌公司审计业务,其中上市公司审计客户前五大主要行业为(1)专用设备制造业;(2)计算机、通信和其他电子设备制造业;(3)酒、饮料和精制茶制造业;(4)软件和信息技术服务业;(5)橡胶和塑料制品业。2025 年度上市公司审计收费总额为6,278.93 万元(未审数),本公司同行业上市公司审计客户共 4 家。
二、执业记录
1、项目主要成员信息
项目合伙人及签字注册会计师:吕小云,1998 年成为注册会计师,2000 年起在中喜会计师事务所执业,并从事上市公司审计业务,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署了张家港保税科技(集团)股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司等上市公司审计报告。
签字注册会计师:苏胜男,自 2012 年起从事审计服务,2016 年成为注册会
计师,2023 年起在中喜会计师事务所执业,并从事上市公司审计业务,2023 年
开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人:田野,2004 年起在中喜会计师事务所执业,2006 年成为注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计业务,2013 年开始从事质控复核工作,2022 年开始为本公司提供审计服务;近三年复核了上市公司审计报告11 家,挂牌公司审计报告 13 家。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师吕小云于 2026 年 2 月曾受到中国证券监督管
理委员会重庆监管局出具警示函的行政监管措施 1 次,该行政监管措施不影响其继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外,本项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
中喜会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等法律法规对独立性要求的情形。
三、审计质量控制
中喜会计师事务所制定的《质量管理制度》包含项目质量复核办法、业务意见分歧管理办法、重大业务事项管理办法、执业质量检查管理办法等 15 个方面,从整个审计业务的全环节、全方位进行监控和管理,保证其业务开展的质量控制。
四、工作方案
在 2025 年度审计工作过程中,中喜会计师事务所与公司董事会审计委员会进行了充分的协商安排,制订了总体审计策略和具体审计计划,审计时间安排合理,审计人员配置专业,为完成审计任务和降低审计风险作了充分的准备。
本年度年报审计工作严格遵循中国注册会计师审计准则的相关规定,以风险导向审计理念为基础,聚焦财务报表的公允性与合法性。中喜会计师事务所实施了包括控制测试、实质性分析程序及细节测试在内的全套审计程序,重点对建材机械装备收入及建筑陶瓷收入的确认、权益法核算的蓝科锂业长期股权投资收益进行关键审计,重点对关联交易核算、预付账款、存贷双高进行了充分取证。
在全面评价管理层财务会计政策运用的恰当性的同时,中喜会计师事务所也对与财务报表相关的内部控制设计与运行的有效性进行了独立测试,重点针对公司前期违规账外收付及核算、发放董监高薪酬等问题的整改情况进行了核查。
五、人力及其他资源配备
中喜会计师事务所配备了专业的审计工作小组,审计小组共由 19 人组成,另有质量控制复核人 1 人,均具有独立操办本次审计业务所需的专业知识、专业技能及相关工作经验,以及审慎、客观、独立的职业素养,能够很好地胜任本次审计工作。
六、信……
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