公告日期:2026-04-18
江西长运股份有限公司关于
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为大信会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、 会计师事务所的资质条件
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市
海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了
分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 3914
人,其中合伙人 182 人,注册会计师 1053 人。注册会计师中,超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。
2024 年度业务收入 15.75 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中,审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报
审计客户 221 家(含 H 股),平均资产额 195.44 亿元,收费总额 2.82 亿元。主
要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。同行业上市公司审计客户 4 家。
二、执业记录
1、基本信息
签字项目合伙人:涂卫兵,拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在大信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023 年开始为本公司提供审计服务。2020-2022 年度签署上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司 2019-2021 年度审计报告;2022-2025 年签署上市公司江西赣能股份有限公司 2021-2023 年度审计报告;2024 年签署上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年度审计报告;2024-2025 年签署上市公司江西长运股份有限公司 2023-2024 年度审计报告。
签字注册会计师:余鹏,拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在大信会计师事务所(特殊普通合伙)执业。2023-2025 年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司 2022-2024年度审计报告;2024-2025 年签署上市公司江西长运股份有限公司 2023-2024 年度审计报告。
2、诚信记录
签字项目合伙人涂卫兵先生、签字注册会计师余鹏先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
签字项目合伙人涂卫兵先生、签字注册会计师余鹏先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年审计过程中,大信会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
2025 年审计过程中,大信会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
2025 年审计过程中,大信会计师事务所按照规定进行了项目质量复核,能够保证项目质量。
4、项目质量检查
大信会计师事务所项目质量检查坚持公平、公正的原则,以事实为依据,以准则和事务所质量管理政策和程序为标准,严格检查,严格惩戒。
5、质量管理缺陷识别与整改
2025 年审计过程中,大信会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、审计服务水平和质量
大信会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验、交通运输行业审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。大信会计师事务所的后台支持团队包括……
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