公告日期:2026-04-25
审计与法律风险管理委员会对 2025 年度
会计师事务所履职情况报告
北京京能电力股份有限公司(以下简称“京能电力或公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司2025年度财务报告和内部控制审计事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司董事会审计与法律风险管理委员会(以下简称“委员会”)本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将委员会对致同所开展2025年度审计工作具体监督情况汇报如下:
一、会计师事务所选聘与履职基本情况
报告期内,公司续聘致同所为2025年度财务报告及内部控制审计机构。委员会对致同的专业资质、独立性、诚信状况、业务能力及执业质量等进行了严格核查与评价,认为其具备为公司提供审计服务的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。相关聘任议案已经公司董事会、审计与法律风险管理委员会审议通过,并提交公司董事会及股东会审议批准。
二、会计师事务所情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:1981 年 工商登记:2011 年 12 月 22 日
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人:李惠琦
执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO.0014469
2.人员信息
截至 2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 244 名,
注册会计师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
3.业务规模
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03
亿元,证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮
政业,收费总额 3.86 亿元;2024 年年报挂牌公司客户 166 家,主要
行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 14 家。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
(二)诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行
政监管措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执业人员无
因执业行为受到刑事处罚,81 名执业人员因执业行为受到处理处罚,
其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 11 次、纪
律处分 6 次。
上述处罚不影响本所执业行为。
(三)质量管理水平
致同所在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,建立了完善的审计质量管理体系,从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面,采取了有效的政策和程序,确保了审计质量。
(1)业务咨询
致同所制定了业务咨询办法,咨询事项包括致同所要求或项目组认为需要咨询的事项,以及项目质量复核人或质量控制委员会要求咨
询的事项。
致同所要求项目组对业务咨询形成审计工作底稿,包括业务咨询记录和业务咨询结果执行情况记录,完整地记录在审计过程中进行咨询的性质、范围、咨询结果,以及咨询结果是如何得到执行的。
业务咨询记录、业务咨询结果执行情况记录应当经项目负责经理、项目合伙人、项目质量复核人(如有)复核。对已得出咨询结论的咨询事项,任何人不得在未经执行意见分歧解决程序的情况下,对咨询结果擅自修改、删减,或者仅截取一部分咨询回复意见进行记录。
(2)意见分歧解决
致同所制定了明确的业务执行意见分歧解决办法,要求当存在未解决的专业意见分歧时,应当咨询专业技术部或专业技术委员会。致同所要求业务咨询、专业技术委员会审核形成的意见分歧事项处理意见或解决方案,随审计业务工作底稿一并归档。项目合伙人只有确保所执行的项目在意见分歧解决……
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