公告日期:2026-03-21
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
卧龙电气驱动集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定,以及公司《审计委员会工作细则》的有关规定,公司对信永中和 2025 年年度履职情况进行了评估,认为信永中和在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下:
一、资质情况
1、基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 03 月 02 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人:谭小青先生
2、人员信息
截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师
1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
3、业务规模
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计
业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上
市公司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造
业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热 力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建
筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行 业上市公司审计客户家数为 255 家。
二、执业记录
1、人员情况
签字项目合伙人:谢晖女士,2010 年获得中国注册会计师资质,1999 年开始从事上市公司审计,2024 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司 3 家。
质量复核合伙人:侯黎明先生,2004 年获得中国注册会计师资质,2006 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2014 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司超过 5 家。
签字注册会计师:林惠婷女士,2022 年获得中国注册会计师资质,2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2022 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司为 2 家。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、制度建设与执行
信永中和建立了完备的质量管理体系,涵盖准则要求的八要素,即风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序,各组成要素有效衔接、互相支撑、协同运行,保障积极有效地实施质量管理。
2、项目质量复核
审计过程中,信永中和实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组
内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允性以及审计报告的适当性。
3、项目质量检查
信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
4、质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成信永中和……
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