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发表于 2026-03-26 18:50:24 股吧网页版
*ST熊猫:利安达会计师事务所关于公司2025年年审会计师的回复 查看PDF原文

公告日期:2026-03-27


*ST 熊猫 2025 年年审会计师回复

致:熊猫金控股份有限公司

截止目前,我所针对前期非标事项执行专项审计程序,并按计划推进本期年审工作,现就审计程序执行情况、本期审计进度回复如下:
1、就前期非标事项执行的专项审计程序:截止目前,我所就2024年度导致审计范围受限的非标事项,与公司管理层开展多轮专项问询沟通,但由于无法有效执行包括但不限于函证等在内的关键审计程序,亦无法进一步实施细节测试、替代测试等追加审计程序以获取充分、适当的审计证据,导致无法判断相关报表项目确认计量、列报披露是否公允。如后续仍无法获取充分、适当审计证据证明相关事项的影响已消除,我们将对公司 2025 年度财务报告出具非标准审计意见。

2、2025 年度财报审计进度:我所现阶段已完成部分子公司的现场审计,正有序推进重要子公司审计和合并工作,除前述事项受限外,整体审计进度可控,预计可按期完成审计工作。

3、2025 年度内控审计进度:我所对 2024 年度公司内控否定意
见所涉事项的整改情况进行复核,相关事项仍处于整改过程中,如后续仍无法获取充分审计证据,证明前期内控否定意见相关事项对本期财务报表的重大影响已消除,我们将对公司 2025 年度内部控制审计报告出具非标准审计意见。此外,在对本期内控运行情况进行测试时,发现子公司广州市熊猫互联网小额贷款有限公司在增减资及关联方退股相关事项中,存在关联交易、信息披露等内部控制薄弱环节,公司亦在推进整改中。

(此页往下无正文)

(此页无正文,为盖章页)

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
2026 年 3 月 26 日

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