公告日期:2026-04-22
*ST 熊猫 2025 年年审会计师回复
致:熊猫金控股份有限公司
我所持续推进*ST 熊猫 2025 年度财务报告审计及内部控制审计
相关工作,现就本回复出具日的审计工作进度及相关事项回复如下:
1、2025 年度财务报告审计进度:截至本回复出具日,我所已完成现场审计实施及主要重大事项核查工作,现阶段重点开展复核、归档、审计报告初稿编制等收尾工作。
2、前期非标事项审计进展:针对 2024 年度非标事项,根据现场获取的相关审计证据,我所仍无法对小额贷款业务相关债权真实性、减值计提充分性与适当性等,有效执行包括但不限于函证等在内的关键审计程序;同时,受历史业务资料不完整、部分外部证据无法获取、内控缺陷持续影响等因素限制,亦无法通过实施细节测试、替代测试等追加审计程序获取充分、适当的审计证据,无法判断相关报表项目的确认计量、列报披露是否公允,上述事项对财务报表的影响重大且具有广泛性。基于此情况,我所将对公司 2025 年度财务报告出具无法表示意见。
3、2025 年度内部控制审计进度:
(1)本期内控测试发现问题整改跟踪:截至本回复出具日,我所已完成重要内部控制的相关核查,针对内控测试中发现的广州市熊猫互联网小额贷款有限公司在增减资、关联方退股相关事项中存在关联交易、信息披露等内部控制薄弱环节,公司目前亦在整改过程中。
(2)前期内控否定意见事项整改复核:我所持续对 2024 年度内控否定意见所涉事项的整改情况进行跟踪复核,截至本回复出具日,
基于已掌握的审计证据,前期认定的小贷业务贷后管理等内部控制缺陷在本期仍持续存在,并对财务报表列报的可靠性产生重大影响。基于此,我所将对公司 2025 年度内部控制审计报告出具否定意见。
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利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
2026 年 4 月 21 日
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