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发表于 2026-04-22 19:00:26 股吧网页版
国脉文化:新国脉数字文化股份有限公司2025年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-23


新国脉数字文化股份有限公司

2025 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-4

公司财务报表

— 合并资产负债表 1-2

— 公司资产负债表 3-4

— 合并利润表 5

— 公司利润表 6

— 合并现金流量表 7

— 公司现金流量表 8

— 合并股东权益变动表 9-10

— 公司股东权益变动表 11-12

— 财务报表附注 13-121

审计报告

XYZH/2026BJAA6B0110
新国脉数字文化股份有限公司
新国脉数字文化股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了新国脉数字文化股份有限公司(以下简称 国脉文化公司)财务报表,
包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、合
并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了国脉文化公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公
司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求,我们独立于国脉文化公司,并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
收入确认事项

关键审计事项 审计中的应对

参见财务报表附注三、25.收入确认原 1、了解与收入确认相关的关键内部控制,则和计量方法,附注五、37.营业收入、营 测试和评价关键内部控制设计和运行的
业成本。 有效性,包括但不限于与信息技术系统相
国脉文化公司收入主要来源于数字内容及 关内部控制的设计和运行的有效性;

审计报告(续) XYZH/2026BJAA6B0110
新国脉数字文化股份有限公司

数智应用、酒店运营、数字权益运营等业务 2、了解与不同类别业务收入确认相关的收入,其中数字内容、数字权益运营等与互 会计政策,测试、评价会计政策是否符合联网业务相关,为国脉文化公司主营业务收 企业会计准则且一贯地运用;
入的主要来源之一,对财务报表具有重要 3、利用专家开展信息系统审计工作,测性。互联网相关业务收入确认需要高度依赖 试与收入确认流程相关的信息系统应用于业务系统,提供互联网服务所需的信息系 控制,并对业务收入确认与计量所涉及的统具有复杂性,数据处理量大,且收入是管 主要信息系统的治理、运营维护管理、开理层考核的重要指标,存在由于信息系统数 发及变更管理进行检查……
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