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发表于 2026-04-02 16:11:21 股吧网页版
交运股份:上海交运集团股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-03


上海交运集团股份有限公司

对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
各位董事:

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求,上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信所”)2025 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所

注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人:朱建弟先生

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第九届董事会第五次会议,于 2025
年 4 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘
立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务审计机
构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度内控审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务审计机构以及内部控制审计机构。

二、2025 年度审计会计师事务所履职情况

立信所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》
等的相关要求,审计了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表, 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,及公司

2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

在执行审计工作的过程中,立信所运用职业判断,并保持职业怀疑,与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。经审计,立信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,
公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,立信所出具了公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估

公司认为立信所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、 人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。

立信所在公司 2025 年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,审计行为规范有序,切实履行了审计机构应尽的职责,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

上海交运集团股份有限公司

二〇二六年四月一日

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