公告日期:2026-04-18
文 投 控 股 股 份 有 限 公 司
对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同 2025 年度审计过程中的履职情况进行了监督和评估。具体情况如下:
一、资质条件
致同会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1981 年,2011 年 12 月改制为
特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,首
席合伙人李惠琦。截至 2025 年 12 月 31 日,致同会计师事务所拥有合伙人 244
名、注册会计师 1,361 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 461 名。
致同 2024 年度业务收入 261,427.45 万元,其中审计业务收入 210,326.95
万元,证券业务收入 48,240.27 万元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,
主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 38,558.97万元;2024 年年报挂牌公司客户 166 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费 4,156.24 万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 7 家。
二、执业记录
1.基本信息
项目合伙人:王涛,2001 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,1998 年开始在致同执业;近三年签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。
签字注册会计师:郭琳,2016 年成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在致同执业;近三年签署上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。
项目质量复核合伙人:李春旭,2015 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在致同执业;近三年复核上市公司审计报告 3 份,复核新三板挂牌公司审计报告 4 份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
未发现致同及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人存在可能影响其执业独立性的情形。
三、质量管理水平
1.项目咨询
2025 年年度审计过程中,致同就公司重大会计审计事项与公司董事会审计委员会、公司财务部及相关业务部门及时进行咨询,按时解决公司重点难点审计问题。
2.意见分歧解决
致同制定了明确的专业意见分歧解决机制,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,致同与公司在所有重大会计审计事项中达成一致意见,未出现不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中,致同实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点包括所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
致同质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
致同根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,构建完整、全面的质量管理体系。在 2025 年年度审计过程中,致同勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年度审计过程中,致同针对公司的服务需求及实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、研发费用的核算、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
致同全……
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