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发表于 2025-04-15 20:47:42 股吧网页版
实达集团:福建实达集团股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-16


福建实达集团股份有限公司

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和福建实达集团股份有限公司(以下简称公司)《公司章程》《审计委员会实施规则》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对会计师事务所2024年度履行监督职责。现对会计师事务所2024年度履职情况的评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称华兴所)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师
事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴所为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为林宝明先生。

(二)人员信息

截至2024年12月31日,华兴所拥有合伙人71名、注册会计师346名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。

(三)业务规模

华兴所2024年度经审计的收入总额为37,036.95万元,其中审计业务收入35,599.98万元,证券业务收入19,714.90万元。
2024年度为91家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为11,906.08万元,其中本公司同行业上市公司审计客户6家。

(四)会计师执业记录

1、基本信息

项目合伙人:刘延东,注册会计师,1991年开始在华兴所执业,1993年起从事上市公司审计,近三年签署三木集团、德
艺文创、安记食品、中国武夷、纳川股份、元力股份等6家上市公司审计报告。

签字注册会计师:林素妃,2017年成为注册会计师,2015年起从事挂牌公司审计,2017年开始在华兴所执业,近三年签署及参加了纳川股份的上市公司审计报告。

项目独立复核人:张维永,注册会计师,2002年开始在华兴所执业,2002年取得注册会计师资格,2017年成为华兴所合伙人,2003年起从事上市公司审计工作,近三年签署蓝岛环保、闽东电机等2家挂牌公司审计报告,近三年复核了福建高速、智光电气、联瑞新材、泰胜风能等5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人刘延东、签字注册会计师林素妃、项目独立复核人张维永近三年均未受到刑事处罚,证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人刘延东、签字注册会计师林素妃、项目独立复核人张维永,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(五)风险承担能力水平

截至 2024年12月31 日,华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

二、聘任会计师事务所履行的程序

2024年4月18日公司召开第十届董事会第二十一次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》。2025年5月25日,公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》。同意续聘华兴会计师事务所作为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

三、2024年会计师事务所履职情况

(一)质量管理水平

1、项目咨询

2024年年度审计过程中,华兴所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,及时解决公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决

华兴所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不……
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