公告日期:2026-04-15
江苏综艺股份有限公司
对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
江苏综艺股份有限公司(简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(简称“立信”)作为公司 2025 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信
2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为立信在资质等方面合规有效,认真履行审计职责,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,表现出良好
的职业操守和专业能力。具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)资质条件
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,
1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服
务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公
众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933
名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 16 日,公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了关于续聘立
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案,并同意提交董事会审议。
2025 年 4 月 18 日,公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了关于续聘立信会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案。
2025 年 6 月 27 日,公司 2024 年年度股东会审议通过了关于续聘立信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司 2025 年度财务
报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意
见审计报告,同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司
2025 年度营业收入扣除情况等执行了相关工作,并出具了专项报告。
在执行审计工作过程中,立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估,公司董事会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告真实、准确、完整,有效保障了公司财务信息披露的质量。
江苏综艺股份有限公司
二零二六年四月十四日
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