公告日期:2026-04-23
宜宾纸业股份有限公司
关于对众华会计师事务所(特殊普通合伙)
2025 年度履职情况的评估报告
宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)为 2025 年度财务审计和内部控制审计机构,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,公司对众华 2025 年度履职情况进行了评估。经评估,公司认为众华资质合规,具备独立性,履职勤勉尽责,公允表达意见,具体报告如下。
一、资质条件
众华前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所,于
2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业,注册
地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自
1993 年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。
众华首席合伙人为陆士敏先生,截至 2025 年 12 月 31 日众
华合伙人人数为 76 人,注册会计师共 343 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 189 人。
众华2025年度经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元,审计业务收入为人民币 43,209.33 万元,证券业务收入为人
民币 16,775.78 万元。众华共承担 83 家上市公司 2025 年度财务
报表审计,审计收费总额为人民币 9,758.06 万元,上市公司客户主要行业为制造业,房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业。
二、执业记录
(一)基本信息
项目合伙人:李立生,2006 年成为中国注册会计师,2024 年
起开始从事上市公司审计,2023 年起开始在众华执业,2024 年起为宜宾纸业提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。
签字注册会计师:杨学燕,2019 年成为中国注册会计师,2014
年起开始从事上市公司审计,2023 年起开始在众华执业,2024年起为宜宾纸业提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人:朱依君,2000 年成为中国注册会
计师,2000 年起开始从事上市公司审计,1998 年起开始在中审众环执业,2024 年起为宜宾纸业提供审计服务。最近 8 年复核多家上市公司审计报告。
(二)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人最近 3 年未
受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
(三)独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
三、质量管理水平
(一)项目咨询
2025 年度审计过程中,公司就重大会计审计事项与众华进
行了沟通,所有咨询事项均得到良好的解决方案和技术支持。
(二)意见分歧解决
众华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中,众华就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
(三)项目质量复核
审计过程中,众华实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
(四)项目质量
众华质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。众华质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
(五)质量管理缺陷识别与整改
众华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成众华完整、全面的质量管理体系。2025 年度审计过程中,众华勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中,众华针对公司的实际情况,制定
全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中……
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