公告日期:2026-04-30
济南高新发展股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
济南高新发展股份有限公司(简称“公司”)聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中兴华”)作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华 2025 年度审计工作履职情况进行评估。经评估,公司认为,中兴华在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、资质条件
1.基本信息
中兴华成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务
所有限责任公司”,2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”,2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层;
首席合伙人李尊农。
2024 年度中兴华的业务收入为 20.33 亿元,其中,审计业务收入为 15.47 亿元,证券
业务收入为 3.32 亿元。2024 年度中兴华共承担 170 家上市公司年报审计业务,审计收费总
额 2.23 亿元。上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等。与公司同行业的上市公司 7 家。
2.人员信息
项目合伙人、签字会计师:吕建幕,注册会计师,1989 年开始从事审计工作,2013 年
至今在中兴华从事审计工作,担任事务所合伙人,具有丰富经验,负责过青岛海信电器股份有限公司、烟台正海磁材股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、新风光电子科技股
份有限公司等 10 多家公司 IPO 及年报审计。2023 年度起为公司提供审计服务,近三年签署
财务报告及内部控制审计报告的上市公司 5 家。
签字会计师:王洪德,1999 年取得注册会计师资格,1999 年 9 月起从事审计工作,2006
年起开始从事上市公司审计工作,2014 年开始在中兴华执业,曾于 2018 年、2019 年为公司提供审计服务,2025 年开始为本公司继续提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。
质量控制复核人:赵春阳,2003 年成为注册会计师,从 1999 年起从事审计工作,从事
证券服务业务超过 15 年。2014 年 2 月开始在中兴华执业,目前任职事务所质量复核岗位,
负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。2024 年开始为公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告 7 家。
3.聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过《关于审议公
司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意公司继续聘任中兴华为公司 2025 年度财务报告与内部控制审计机构,该事项已经公司 2025 年年度股东会审议通过。
二、执业记录
(一)诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自
律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。48 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
14 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 5 人次、纪律处分 2 人次。
项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人最近 3 年均未因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚、监督管理措施、纪律处分、自律监管措施。
(二)独立性
中兴华及项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
(一)项目咨询
2025 年年度审计过程中,中兴华就公司重大会计审计事项与其专业部门及时咨询、沟
通,按时解决公司重点难点技术问题,有效推进审计进度。
(二)意见分歧解决
中兴华制定了明确的专业意见分歧解决机制。在项目组成员、项目质量复核人或专业技术人员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询相关专业技术部门负责人,在分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,中兴华就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,不存在无法解决的意见分歧。
(三)项目质量复核
审计过程中,中兴华实施了完善的项目质量复核程序,主要包括……
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