公告日期:2026-03-27
杭州解百集团股份有限公司
对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定,公司对容诚会计师事务所 2025年度履职情况评估如下:
一、会计师事务所基本情况
事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2013 年 12 月 10 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人 刘维 上年末合伙人数量 196 人
上年末执业人 注册会计师 1549 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 781 人
业务收入总额 25.10 亿元
2024 年业务收 审计业务收入 23.49 亿元
入
证券业务收入 12.38 亿元
客户家数 518 家
审计收费总额 6.20 亿元
2024 年上市公 制造业、信息传输、软件和信息技术服务
司(含 A、B 股) 业、批发和零售业、科学研究和技术服务
审计情况 涉及主要行业 业、建筑业、水利、环境和公共设施管理
业等多个行业
本公司同行业上市公司审计客户家数 14
注:2025 年度相关数据尚未审计完成。
二、2025 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范
及公司 2025 年年报工作安排,容诚会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通,同时针对公司的审计需求及实际情况制定相应的审计工作方案,并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各项工作。
经审计,容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计
准则》的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,
以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司于 2025 年 12 月 31 日按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
公司认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
杭州解百集团股份有限公司
二○二六年三月二十五日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。