公告日期:2026-03-27
上海九百股份有限公司
关于北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)
2025 年度履职情况评估报告
上海九百股份有限公司(以下简称“公司”)聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国府嘉盈”)作为本公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,公司对国府嘉盈 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为国府嘉盈具备应有的胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备为上市公司提供服务的资质要求,以及为上市公司提供审计服务的经验与能力,在其为公司 2025 年度提供审计服务的工作中,能够按照相关法律法规要求,遵循独立、客观、公正的职业准则,实事求是地发布相关审计意见,较好地完成审计工作,具体情况如下:
一、资质条件
(一)基本信息
会计师事务所名称:北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2006 年 3 月 16 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379
首席合伙人:申利超
2025 年度末合伙人数量 42 人;
2025 年度末注册会计师人数 224 人;
2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 90人;
2025 年度收入总额(未经审计)20,725 万元,审计业务收入(未经审计)15,762 万元,证券业务收入(未经审计)15,780 万元。
2025 年上市公司审计客户家数 7 家、主要行业包含制造业 3 家、
文化、体育和娱乐业 1 家、农、林、牧、渔业 1 家、交通运输、仓储和邮政业 1 家、信息传输、软件和信息技术服务业 1 家,财务报表审计收费总额 800 万元。
二、执业记录
1.项目人员信息
项目合伙人:陈红燕,北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2009 年起从事上市公司审计工作,2024 年开始在国府嘉盈执业,近三年签署和复核的上市公司 2 家。
注册会计师:谢新华,北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,2017 年取得注册会计师执业资格,2020 年开始从事上市公司审计工作,2025 年开始在国府嘉盈执业,近三年未签署或复核过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:于蕾女士,2014 年成为注册会计师,2010年起从事审计业务,2024 年开始在本所执业,近三年签署或复核上市公司审计报告 10 份。
国府嘉盈及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2.诚信记录
国府嘉盈近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。2 名执业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次和
纪律处分 1 次。8 名执业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)在原会计师事务所执业期间因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
1 次、监督管理措施 3 次和纪律处分 0 次。根据相关法律法规的规定,
前述受到监管措施的情况不影响国府嘉盈继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
国府嘉盈前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
(一)人力及其他资源配备
国府嘉盈配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人均由主管合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
国府嘉盈的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险咨询等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
(二)审计工作方案及其实施
2025 年年度审计过程中,国府嘉盈针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、长期股权投资、金融工具等。国府嘉盈全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。国府嘉盈就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划……
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