亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会审计委员会对董事会关于2023年度、2024年度非标准审计意见涉及事项影响均已消除的专项说明的意见
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公告日期:2026-04-29
吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会审计委员会对董事会关于 2023 年度、2024 年度非标准审计意见
涉及事项影响均已消除的专项说明的意见
中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准会计师事务所”)为吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报告的审计机构,对公司 2023 年度财务报告和内部控制进行了审计,出具了保留意见的《审计报告》和带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓会计师事务所”)为公司 2024 年度财务报告的审计机构,对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行了审计,出具了保留意见的《审计报告》和带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会审计委员会认真审阅了董事会关于 2023 年度、2024 年度非标准审计意见涉及事项影响均已消除的专项说明,并提出如下审核意见:
董事会审计委员会认为,董事会关于 2023 年度、2024 年度非
标准审计意见涉及事项影响均已消除的专项说明符合公司实际情况,同意董事会出具的专项说明。
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二六年四月二十七日
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