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发表于 2026-04-17 20:49:04 股吧网页版
北投科技:北投科技对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-18


广西北投科技股份有限公司

对 2025 年度会计师事务所履职情况

的评估报告

广西北投科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司 2025 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,对容诚会计师事务所履职的情况进行了评估,具体如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988
年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是
国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外
大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙
人 233 人,共有注册会计师 1507 人,其中 856 人签署过证
券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为
251,025.80 万元,其中审计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报
审计业务,审计收费总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对广西北投科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42 家。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

2025 年 12 月 10 日,公司召开第六届董事会第十八次
会议,审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务报表审计及
内控审计机构的议案》。2025 年 12 月 26 日,公司 2025 年
第五次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务报表审计及内控审计机构的议案》,聘任容诚会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构,聘期一年。

二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

容诚会计师事务所依据《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》及其他执业规范,结合公司 2025年年报工作要求,对公司进行了审计,并出具了关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险的判断、测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、公司董事会审计委员会进行了沟通,有效地提升了工作的准确
性。经审计,容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025 年度财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息。

三、公司对会计师事务所履职的评估情况

(一)资质条件

经公司评估和审查后,认为容诚会计师事务所具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。

(二)质量管理水平

容诚会计师事务所按照财政部印发的质量管理准则的要求,结合实际情况,逐步建立健全并有效运行全所统一的质量管理体系,从项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面,采取相关政策和程序,确保审计质量。

(三)工作方案

容诚会计师事务所基于以往执业经验,结合公司的工作要求和实际业务情况,制定审计方案。为满足公司年报披露的时间要求,容诚制定了详细的时间节点安排以及完善的保障措施,能够根据计划安排与公司建立持续有效的沟通,并及时出具了审计报告。

(四)项目团队配置

容诚会计师事务所选派了充足的、有经验的注册会计师以及助理人员参加项目审计,项目负责人、现场负责人
及核心团队成员均具备上市公司审计经验。

(五)信息安全管理

容诚会计师事务所制定了信息化管理制度、办公网络管理办法、信息中心机房管理办法等信息安全管理制度,在执业过程中执行包括日常保密规定、落实保密责任、具体保密要求、信息安全管理、保密承诺等安全保障措施,履行保密责任。

(六)风险承担能力水平

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 ……
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