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发表于 2026-03-27 20:47:41 股吧网页版
国投中鲁:国投中鲁2025年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-03-28


国投中鲁果汁股份有限公司

2025 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-5

公司财务报表

— 合并资产负债表 1-2

— 母公司资产负债表 3-4

— 合并利润表 5

— 母公司利润表 6

— 合并现金流量表 7

— 母公司现金流量表 8

— 合并股东权益变动表 9-10

— 母公司股东权益变动表 11-12

— 财务报表附注 13-102

审计报告

XYZH/2026BJAA6B0086
国投中鲁果汁股份有限公司
国投中鲁果汁股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁公司)财务报表,包括
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了国投中鲁公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求,我们独立于国投中鲁公司,并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告(续) XYZH/2026BJAA6B0086
国投中鲁果汁股份有限公司

1. 收入确认事项

关键审计事项 审计中的应对

国投中鲁公司与收入确认相关的 针对国投中鲁公司的收入确认,我们实施
会计政策请参阅财务报表附注三、24; 的主要审计程序包括:
收入披露信息请参阅财务报表附注 (1)获取国投中鲁公司销售与收款业务相
五、39。 关的内部控制制度,了解和评价内部控制设
国投中鲁公司 2025 年度实现收 计,并对关键节点实施穿行测试和检查,评估
入 198,401.28 万元,收入金额重大且 这些内部控制设计和运行的有效性;

为关键指标,且公司 80%以上产品出 (2)检查收入确认原则和方法是否符合企
口外销。由于出口销售收入占比重大, 业会计准则的相关规定并在报告期内保持一且存在管理层为达到特定目标而操纵 致;与同行业公司收入确认原则和方法进行比收入确认时点的固有风险,所以我们 较,是否符合行业特征;

将收入确认识别为关键审计事项。 (3)分析收入结构、销售价格变动是否正
……
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