公告日期:2026-04-30
关于大秦铁路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:大秦铁路股份有限公司
审计单位:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
关于大秦铁路股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2026TYAA2B0193
大秦铁路股份有限公司
大秦铁路股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了大秦铁路股份有限公司(以下简称大秦铁路
公司)2025 年度财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注,并于 2026 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2026TYAA2B0191 号无保留意见的审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,大秦铁路公司编制了本专项说明所附的大秦铁路公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是大秦铁路公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大秦铁路公司2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对大秦铁路公司 2025 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载
项目金额与我们审计大秦铁路公司 2025 年度财务报表时大秦铁路公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解大秦铁路公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供大秦铁路公司 2025 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,
不得用于其他任何目的。
(本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:朱娟娟
中国注册会计师:王存英
中国 北京 二○二六年四月二十八日
附表 2
关于大秦铁路股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:元
资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初占用 2025 年度占用累计 2025 年度占 2025 年度偿还累计发 2025 年期末占用资
非经营性资金占用 名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额(不含利 用资金的利 生金额 金余额 占用形成原因 占用性质
息) 息(如有)
现控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 / / / ……
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