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发表于 2026-04-22 21:44:45 股吧网页版
江盐集团:江盐集团审计报告及财务报表-信会师报字[2026]第ZA11915号 查看PDF原文

公告日期:2026-04-23

江西省盐业集团股份有限公司审计报告及财务报表
二○二五年度

江西省盐业集团股份有限公司

审计报告及财务报表

(2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-5
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-104

审计报告

信会师报字[2026]第 ZA11915 号
江西省盐业集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了江西省盐业集团股份有限公司(以下简称江盐集团)
财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了江盐集团 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于江盐集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

(一)收入确认

1.事项描述

贵公司收入确认政策及分类披露参阅附注“三、重要会计政策和会计估计”之”(二十五)收入”和“五、合并财务报表重要项目注释”之“(三十七)营业收入和营业成本”。

贵公司主要从事盐及盐化工产品的生产与销售。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一。因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
2.审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括:

(1)了解、评估贵公司与收入确认相关的关键内部控制的设计,并对其运行有效性实施测试。

(2)结合对贵公司业务模式的了解,检查销售合同、发货单,评价收入确认方法和时点是否符合企业会计准则的要求。

(3)询问管理层和相关人员,并结合查询工商登记信息等程序,以确认客户与贵公司是否存在关联关系。

(4)选取样本检查合同、订单、物流单据、验收记录、销售发票、结算记录、回款记录等支持性证据。

(5)对重要客户进行函证,核对报告期内交易金额和往来余额:

(6)选取资产负债表日前后记录的收入交易样本,检查物流信息等支持性证据,确定相关收入是否计入正确的会计期间。

(7)对收入变动、毛利率波动等实施实质性分析程序。

四、 其他信息

江盐集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括江盐集团 2025 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我……
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