公告日期:2026-04-11
广州港股份有限公司对会计师事务所
2025 年度履职情况的评估报告
广州港股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司2025年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年信永中和资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下。
一、 资质条件
(一)基本信息
信永中和最早可追溯到1981年成立的中信会计师事务所(中国国际经济咨询公司),是中国成立时间最早、存续时间最长的专业服务机构之一;拥有7年与大型国际会计公司合资的经历。历经40多年发展,信永中和已实现集团化、一体化管理和国际化发展,成为当今中国具有品牌影响力且具备国际服务能力的综合性专业服务机构。信永中和总部位于北京,同时在上海、深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥、郑州、苏州、厦门、海口、沈阳、南昌、雄安等28个城市,以及香港特别行政区共设立了100个分支机构。
(二)人员信息
首席合伙人为谭小青先生。截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
(三)业务信息
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。
二、 执业记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
根据相关法律法规的规定,前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
三、人力及其他资源配备
信永中和配备了40人左右的审计工作团队,核心团队成
员均具备多年证券业务审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。信永中和建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
签字项目合伙人:陈锦棋先生,1994年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计,至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO 审计及上市重组审计等证券相关服务。未在其他单位兼职。
签字注册会计师:江亚男女士,2022年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,至今为多家企业提供上市公司年报审计等证券相关服务,未在其他单位兼职。
项目质量复核人员:树新先生,1995年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,至今为多家企业提供上市公司年报审计等证券相关服务。未在其他单位兼职。
前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。
四、质量管理水平
(一)项目咨询
2025年度审计过程中,公司所有重大会计审计事项与信永中和项目团队及时进行了沟通,所有咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。
(二)意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时, 需要咨询专业技术部,如果技术咨询之后还有分歧,就申请专题会解决分歧。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中,信永中和就公司的所有重大会计……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。