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发表于 2026-03-27 21:08:01 股吧网页版
中原证券:中原证券股份有限公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告 查看PDF原文

公告日期:2026-03-28


中原证券股份有限公司

2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告

中原证券股份有限公司(简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“信永中和事务所”)作为公司 2025 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号),公司对信永中和事务所 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。评估后,公司认为信永中和事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达审计意见。具体情况如下:

一、资格条件

信永中和事务所成立于 2012 年,组织形式为特殊普通
合伙企业。注册地址在北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华
大厦 A 座 8 层,首席合伙人:谭小青。截至 2025 年 12 月 31
日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799 人(其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人)。信永中和事务所在国内重要区域设立了 28 家分支机构。2024 年度业务收入为 40.54 亿元,其中,审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。

二、执业记录

1、基本信息

签字项目合伙人:崔巍巍,2007 年获得中国注册会计师
资质,2006 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 5 家。

签字注册会计师:齐晓瑞,2021 年获得中国注册会计师
资质,2021 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务

项目质量控制复核人:王贡勇,2001 年获得中国注册会
计师资质,2001 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,近三年签署和复核的上市公司 10 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

信永中和事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

三、会计师履职情况评估

1、人力及其他资源配备

信永中和事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、中央企业、证券公司审计经验,并拥有中国注册会计师、香港执业会计师等专业资质。项目负责合伙人由资深审计服务合伙人担任。

2、具体工作方案

近一年审计过程中,信永中和事务所针对公司的服务需求及实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括金融工具估值减值、递延所得税确认、合并报表、关联方交易、结构化主体是否纳入合并范围等。

近一年审计过程中,信永中和事务所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。信永中和事务所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外,信永中和事务所制定了详细的与境外审计师的沟通合作方案和计划,并能够有效执行。

3、审计质量管理

信永中和事务所已严格遵循财政部颁发的新质量管理
准则要求构建质量管理体系,在 2025 年度审计过程中运行情况良好,并发挥了重要作用。

信永中和事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。明确规定意见分歧提出和解决的相关步骤,包括如何解决意见
分歧、如何将解决意见分歧达成的结论付诸实施以及如何进行记录等。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中,信永中和事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

2025 年度审计过程中,信永中和事务所根据明确的项目
咨询机制,就公司重大会计审计事项与技术部门及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2025 年度审计过程中,信永中和事务所根据《业务质量
管理制度(2024 年版)》的要求,对公司实施了完善的项目质量复核程序,主要包括项目组复核、项目质量复核、风险管理措施。上述复核流程都得到了很好的执行。

信永中和事务所已在全所范围内建立统一的监控和整改程序,其中监控活动包括定期的监控活动和持续的监控活动,信永中和事务所通过定期和持续的监控活动将发现的情况进行评价,以确定是否存在缺陷,包括监控和整改程序中的缺陷。信永中和事务所通过评价识别出的缺陷的严重程……
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