公告日期:2026-04-29
关于东吴证券股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
自 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 12 月 31 日止年度
KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
关于东吴证券股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 2603086 号
东吴证券股份有限公司董事会:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了东吴证券股份有限公司 (以下简称
“东吴证券”) 2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,
2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 27 日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号) 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求,东吴证券编制了本专项说明所附的东吴证 券股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇 总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东吴证券的责任。我们在 抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计东吴证券 2025 年度财务报表时东吴证券提供的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解东吴证券 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表
应当与已审计的财务报表一并阅读。
东吴证券股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
非经营性资金 占用方与上市 上市公司核算 2025 年年初 2025 年度占用 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年年末
占用 资金占用方名称 公司的关联关系 ……
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